Inwentaryzacja
Inwentaryzację sporządzamy za pomocą opcji Inwentaryzacja, znajdującej się w menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy <Ctrl+I>. Na ekranie monitora pojawi się okno ze spisem inwentaryzacji (lub puste, jeśli żadna inwentaryzacja jeszcze nie była przeprowadzona). Nową inwentaryzację dodajemy za pomocą klawisza funkcyjnego <F3> lub ikony Dodaj znajdującej się na pasku narzędziowym okna Inwentaryzacja. Można też użyć menu podręcznego (prawy przycisk myszki). Na ekranie monitora pojawi się okno:
Należy wpisać takie dane inwentaryzacji jak: datę spisu, opis., wybór według, której ceny ma być liczony spis (pierwszej, drugiej … itd.), określić sposób ustalania stanu spisu ( >=0 lub 0). Wprowadzone dane zapisujemy przyciskiem <Zapisz>. Następnie, należy otworzyć pozycje spisu inwentaryzacji, na które składać się będą wszystkie wcześniej wprowadzone kartoteki towarowe. W spisie tym można również dodać brakujące kartoteki <F3>.
W oknie Spis pozycji inwentaryzacji istotne są dwie kolumny:
- Naliczono – zawiera ilość naliczoną przez program na dzień podany przy zakładaniu inwentaryzacji.
- Spisano – zawiera rzeczywisty stan spisany (program wpisuje stan naliczony do stanu spisanego, jeżeli stan naliczony jest większy od zera lub zero – w zależności od ustawienia sposobu ustalania stanu spisanego w danych inwentaryzacji przy jej tworzeniu). Chcąc zmodyfikować stan spisany, należy użyć klawisza <F5> lub ikony Popraw z menu Pozycje (okno Spis pozycji inwentarzowych). W oknie możemy podać ilość, o jaką ma być zwiększony/zmniejszony stan spisany oraz cenę zakupu i sprzedaży, w których będzie rozliczona dana pozycja arkusza. Przy wpisywaniu zmniejszenia wpisujemy „-” przed ilością, o którą chcemy zmniejszyć stan aktualny.
Rozliczanie inwentaryzacji
Do rozliczenia – zamknięcia inwentaryzacji służy opcja <Ctrl+Z> lub ikona Zamknij inwentaryzację.
Po uruchomieniu tej opcji program wykona następujące czynności:
- Doda brakujące kartoteki do arkusza (takie, które powstały po utworzeniu arkusza inwentaryzacji).
- Naliczy na nowo stany księgowe na dzień zamknięcia inwentaryzacji.
- Pokaże podsumowanie inwentaryzacji, w cenie zakupu i sprzedaży.
- Uaktualni stany w spisie kartotek.
- Rozliczy różnice inwentarzowe.
Program Ewa rozlicza inwentaryzację według rzeczywistych cen zakupu. Oznacza to, że uwzględnia każdą zmianę ceny zakupu, która miała miejsce w odniesieniu do danej kartoteki, obliczając w ten sposób rzeczywistą wartość magazynu.
UWAGA !
Po zamknięciu inwentaryzacji nie będą możliwe modyfikacje dokumentów wystawionych przed inwentaryzacją. Zamknięta inwentaryzacja stanowi zakończenie i rozliczenie okresu np. miesiąca.
W oknie Inwentaryzacji za pomocą ikony Drukuj lub klawisza <F9> można wydrukować:
- arkusze spisowe do wykonania spisu „z natury”,
- rozliczenie inwentaryzacji do wyboru w cenie zakupu i/lub w cenie sprzedaży,
- wydruk różnic inwentaryzacji,
- dowolne kolumny spisu (Wydruki definiowane).
- Wgranie pliku licencji
- Rejestracja programu
- Odtwarzanie z kopii
- Instalacja wersji sieciowej
- Instalacja (przeniesienie) programu na nowym systemie operacyjnym/komputerze
- Aktualizacja programów po wykupieniu abonamentu
- Ustawienia nowego interfejsu programów Streamsoft PCBiznes
- Jak podpisać plik JPK_VAT w ePUAP?
- Jak podpisać plik JPK_VAT za pomocą Profilu Zaufanego - Obywatel.gov.pl
- Jak wysłać i podpisać JPK_VAT kwotą przychodów?
- JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn
- Uruchamianie programu
- Ustawienia
- Dane kontrahentów
- Kartoteki towarowe
- Dodawanie zdjęć do kartotek
- Wystawianie dokumentów
- Faktura VAT zaliczkowa
- Definiowanie stałych wzorów dokumentów
- Faktura pro forma
- Faktury VAT RR
- Dokumenty walutowe
- Faktura VAT marża
- Zamówienia do dostawców
- Noty korygujące
- Wprowadzanie dokumentów kasowych, bankowych i innych
- Zamykanie raportów kasowych
- Kontrola rozrachunków - rozliczanie
- Naliczanie odsetek
- Windykacja
- Ewidencja przelewów
- Inwentaryzacja
- Integracja programu z Allegro.pl
- Słowniki
- Zestawienia
- Księgowanie do programu Ala
- Odksięgowanie dokumentów
- Eksport bazy kontrahentów do pliku csv
- Eksport bazy kartotek do pliku csv
- Uwagi końcowe
- Opis plików z danymi programu
- JPK w programie Ala - księgowość uproszczona
- Pierwsze uruchomienie programu Ala - księgowość uproszczona
- Ustawienia
- Dane właścicieli
- Powiązanie właścicieli i firm
- Inne dochody
- Księga przychodów i rozchodów
- Kontrola księgowania
- Ewidencja przychodów (ryczałt)
- Rejestry VAT
- Ewidencja przebiegu pojazdów
- Różnica inwentarzowa
- Rozliczanie firmy
- Deklaracja VAT-UE z załącznikami oraz deklaracja VAT-UEK
- e-Deklaracje
- Rozliczanie właścicieli
- Ewidencja Środków Trwałych
- Przykład liczenia amortyzacji
- Ewidencja wyposażenia
- Rozrachunki
- Noty korygujące
- Zamykanie raportów kasowych
- Wydruki
- Zestawienia
- Słowniki
- Kontrahenci
- Konta
- Kraje
- Numery ewidencji VAT
- Urzędy skarbowe
- Zdarzenia gospodarcze
- Stawki VAT
- Nazwy usług
- Samochody
- Trasy
- Postępowanie w przypadku awarii
- Korzystanie z trybu awaryjnego
- Opis plików z danymi księgowymi
- Przygotowanie programu do pracy
- Dane pracowników
- Zaświadczenie ZUS Rp-7
- Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3
- Archiwum osób zwolnionych
- Dane właścicieli
- Dane firmy
- Liczenie płac
- Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby i urlopu w programie Aga
- Przykład obliczenia wynagrodzenia chorobowego
- Przykład obliczenia wynagrodzenia za urlop
- Grupowe wpisywanie danych płacowych
- Zamykanie miesiąca
- Listy dodatkowe
- Ewidencja obecności
- Rodzaje wydruków dostępnych w oknie Płace
- e-Deklaracje
- Słowniki
- Eksport danych płacowych do programu Ala
- Wysłanie danych do programu Płatnik
- Import danych pracowników
- Opis plików z danymi programu
- Ustawienia danych dotyczących PPK w programie Aga
[helpful]