Kontrola rozrachunków - rozliczanie
Kontrola rozrachunków jest opcją występującą tylko w wersji MAX programu Ewa. W menu Opcje->Rozrachunki znajdują się dokumenty, które nie zostały jeszcze rozliczone: należności i zobowiązania.
Każdy dokument magazynowy, związany z obrotem towaru z kontrahentami, oraz dokumenty kasowe, bankowe i inne, są uwzględniane przez program. Dokument jest uznawany za nierozliczony, jeżeli nie jest w całości spłacony, czyli suma spłat dokumentu jest mniejsza od jego wartości. Istnieje kilka metod rozliczania dokumentów w programie:
- Podczas wystawiania dokumentów magazynowych istnieje możliwość przyjmowania gotówki, co powoduje automatyczne wystawienie dokumentu kasowego i powiązanie go z dokumentem magazynowym.
 - Podczas wystawiania dokumentów kasowych i bankowych, za pomocą opcji Rozliczanie można ustalić za jakie dokumenty płacimy w danej chwili.
 

- W menu Opcje->Rozrachunki pozwala za pomocą opcji: Rozlicz (Rozlicz w kasie, Rozlicz w banku, Rozlicz w innych) dokonać rozliczenia dokumentu z automatycznie dodanym dokumentem w kasie banku lub innych.
 - W menu Opcje->Rozrachunki można użyć opcji Rozlicz, która umożliwia rozliczanie (powiązanie) dokumentów magazynowych z kasowymi, a także wykonywanie kompensat.
 

W oknie rozliczeń widoczne są wszystkie dokumenty wybranego kontrahenta, które możemy powiązać (rozliczyć) z aktualnym dokumentem. Dokumenty są uporządkowane według terminu płatności. Chcąc rozliczyć dokument, należy wpisać kwotę na jaką rozliczenie ma nastąpić. Można także użyć przycisku <Rozlicz automatycznie> – spowoduje to rozliczenie dokumentów do wysokości kwoty „do dyspozycji”, według terminów płatności. Przycisk <Zamknij> powoduje rozliczenie dokumentów według określonych kwot.
Pozostałe funkcje:
- <Shift+F2> – Pokaż dokument źródłowy- opcja umożliwia odszukanie dokumentu w miejscu jego powstania i pokazanie jego podstawowych danych.
 - <F5> – Rozlicz – służy do rozliczania wybranego dokumentu.
 - <F9> – opcja służy do drukowania: zestawienia zobowiązań i należności, wezwania do zapłaty, przelewu.
 - <Ctrl+S> – Suma – opcja powoduje podsumowanie należności i zobowiązań ze wskazaniem tych przeterminowanych.
 - Rozlicz w kasie – (prawy przycisk myszy) opcja umożliwia automatyczne rozliczenie dokumentu poprzez wystawienie dokumentu kasowego.
 - Rozlicz w banku – (prawy przycisk myszy) pozwala na automatyczne rozliczenie dokumentu poprzez wystawienie dokumentu bankowego.
 - Rozlicz w innych – (prawy przycisk myszy) daje możliwość automatycznego rozliczenia dokumentu poprzez wystawienie dokumentu w bazie Inne.
 - Noty odsetkowe – opcja pozwala na naliczenie odsetek za spłaty zaległych dokumentów.
 
- Wgranie pliku licencji
 - Rejestracja programu
 - Odtwarzanie z kopii
 - Instalacja wersji sieciowej
 - Instalacja (przeniesienie) programu na nowym systemie operacyjnym/komputerze
 - Aktualizacja programów po wykupieniu abonamentu
 - Ustawienia nowego interfejsu programów Streamsoft PCBiznes
 - Jak podpisać plik JPK_VAT w ePUAP?
 - Jak podpisać plik JPK_VAT za pomocą Profilu Zaufanego - Obywatel.gov.pl
 - Jak wysłać i podpisać JPK_VAT kwotą przychodów?
 
- JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn
 - Uruchamianie programu
 - Ustawienia
 - Dane kontrahentów
 - Kartoteki towarowe
 - Dodawanie zdjęć do kartotek
 - Wystawianie dokumentów
 - Faktura VAT zaliczkowa
 - Definiowanie stałych wzorów dokumentów
 - Faktura pro forma
 - Faktury VAT RR
 - Dokumenty walutowe
 - Faktura VAT marża
 - Zamówienia do dostawców
 - Noty korygujące
 - Wprowadzanie dokumentów kasowych, bankowych i innych
 - Zamykanie raportów kasowych
 - Kontrola rozrachunków - rozliczanie
 - Naliczanie odsetek
 - Windykacja
 - Ewidencja przelewów
 - Inwentaryzacja
 - Integracja programu z Allegro.pl
 - Słowniki
 - Zestawienia
 - Księgowanie do programu Ala
 - Odksięgowanie dokumentów
 - Eksport bazy kontrahentów do pliku csv
 - Eksport bazy kartotek do pliku csv
 - Uwagi końcowe
 - Opis plików z danymi programu
 
- JPK w programie Ala - księgowość uproszczona
 - Pierwsze uruchomienie programu Ala - księgowość uproszczona
 - Ustawienia
 - Dane właścicieli
 - Powiązanie właścicieli i firm
 - Inne dochody
 - Księga przychodów i rozchodów
 - Kontrola księgowania
 - Ewidencja przychodów (ryczałt)
 - Rejestry VAT
 - Ewidencja przebiegu pojazdów
 - Różnica inwentarzowa
 - Rozliczanie firmy
 - Deklaracja VAT-UE z załącznikami oraz deklaracja VAT-UEK
 - e-Deklaracje
 - Rozliczanie właścicieli
 - Ewidencja Środków Trwałych
 - Przykład liczenia amortyzacji
 - Ewidencja wyposażenia
 - Rozrachunki
 - Noty korygujące
 - Zamykanie raportów kasowych
 - Wydruki
 - Zestawienia
 - Słowniki
 - Kontrahenci
 - Konta
 - Kraje
 - Numery ewidencji VAT
 - Urzędy skarbowe
 - Zdarzenia gospodarcze
 - Stawki VAT
 - Nazwy usług
 - Samochody
 - Trasy
 - Postępowanie w przypadku awarii
 - Korzystanie z trybu awaryjnego
 - Opis plików z danymi księgowymi
 
- Przygotowanie programu do pracy
 - Dane pracowników
 - Zaświadczenie ZUS Rp-7
 - Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3
 - Archiwum osób zwolnionych
 - Dane właścicieli
 - Dane firmy
 - Liczenie płac
 - Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby i urlopu w programie Aga
 - Przykład obliczenia wynagrodzenia chorobowego
 - Przykład obliczenia wynagrodzenia za urlop
 - Grupowe wpisywanie danych płacowych
 - Zamykanie miesiąca
 - Listy dodatkowe
 - Ewidencja obecności
 - Rodzaje wydruków dostępnych w oknie Płace
 - e-Deklaracje
 - Słowniki
 - Eksport danych płacowych do programu Ala
 - Wysłanie danych do programu Płatnik
 - Import danych pracowników
 - Opis plików z danymi programu
 - Ustawienia danych dotyczących PPK w programie Aga
 
[helpful]
